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岗位职责: 1、制订公司内部控制及审计相关制度,参与制定具体审计项目计划; 2、按照既定审计方案实施现场审计工作;精准锁定异常事项、潜在风险点与违规线索,详实记录审计发现问题; 3、组织制订公司内部控制体系并参与公司内部控制体系有效性评估工作,编写内部审计报告; 4、核查公司财务收支真实性、合法性与完整性,审查会计核算是否合规、财务报表编制是否准确;核查收入确认原则、成本费用列支范围、资产计价与折旧摊销政策是否契合会计准则等; 5、对重大财务事项,如大额资金往来、对外投资、资产重组、关联交易等展开专项审计,追溯资金流向、交易背景与决策程序,评估财务风险与合规性; 6、负责公司内部审计监督及协调工作; 7、负责配合完成集团或对外部审计业务工作; 8、负责对审计过程中的问题进行跟踪及督促整改; 9、负责收集、整理、归档审计项目全过程资料; 10、完成上级部门/领导交办的其他工作。 任职要求: 1、财务、审计等相关专业本科以上学历,具有财务、审计或内控等岗位3-5年工作经历; 2、能独立完成审计、内控等各项专项工作; 3、通过国家英语四级考试,具有较好的听说读写能力; 4、熟练使用Word、PPT、Excel等办公软件; 5、学习能力强,能快速理解消化新事物; 6、原则性强,工作严谨细致,具备良好的人际沟通能力; 7、具有财务、审计相关专业职称或资格证书的优先。
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您目前还没有登录:立即登录岗位职责: 1、制订公司内部控制及审计相关制度,参与制定具体审计项目计划; 2、按照既定审计方案实施现场审计工作;精准锁定异常事项、潜在风险点与违规线索,详实记录审计发现问题; 3、组织制订公司内部控制体系并参与公司内部控制体系有效性评估工作,编写内部审计报告; 4、核查公司财务收支真实性、合法性与完整性,审查会计核算是否合规、财务报表编制是否准确;核查收入确认原则、成本费用列支范围、资产计价与折旧摊销政策是否契合会计准则等; 5、对重大财务事项,如大额资金往来、对外投资、资产重组、关联交易等展开专项审计,追溯资金流向、交易背景与决策程序,评估财务风险与合规性; 6、负责公司内部审计监督及协调工作; 7、负责配合完成集团或对外部审计业务工作; 8、负责对审计过程中的问题进行跟踪及督促整改; 9、负责收集、整理、归档审计项目全过程资料; 10、完成上级部门/领导交办的其他工作。 任职要求: 1、财务、审计等相关专业本科以上学历,具有财务、审计或内控等岗位3-5年工作经历; 2、能独立完成审计、内控等各项专项工作; 3、通过国家英语四级考试,具有较好的听说读写能力; 4、熟练使用Word、PPT、Excel等办公软件; 5、学习能力强,能快速理解消化新事物; 6、原则性强,工作严谨细致,具备良好的人际沟通能力; 7、具有财务、审计相关专业职称或资格证书的优先。
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